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求教五金倉管理、庫存表格

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樓主
發(fā)表于 2010-8-6 08:02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人剛接手倉庫管理這一塊,對五金倉管理經(jīng)驗比較差,所以請教同行能否發(fā)一些五金管理之類表格給我,深感為盼!
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沙發(fā)
發(fā)表于 2010-8-6 08:31:18 | 只看該作者
飼料公司的五金庫表格嗎?

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板凳
發(fā)表于 2010-8-6 08:37:31 | 只看該作者
在論壇上找很多的,但還是要根據(jù)自己廠的實際情況來設(shè)計,那些只能參考!

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我找不到,能發(fā)個網(wǎng)址來嗎?謝謝  發(fā)表于 2010-8-7 07:16
地毯
發(fā)表于 2010-8-8 10:39:29 | 只看該作者
五金庫管理辦法
      
   4.1目的
為使公司各種器材、入庫、保管、領(lǐng)用等事務(wù)有所遵循,特制定本辦法。
         
  4.2物料驗收
4.2.1采購人員購回物料、五金庫首先要將購物申請底聯(lián)與之對照、按其上所注名稱、規(guī)格型號、銘牌產(chǎn)地及質(zhì)量要求一一驗證,若有不明之處,可請使用人員協(xié)助驗收。驗收無誤后,辦理入庫手續(xù),如有不符,謝絕入庫,并將原因?qū)懨鳌?br /> 4.2.2驗收入庫的物料要及時寫好標(biāo)簽,作好標(biāo)記,注明設(shè)備、零件名稱、規(guī)格型號、銘牌、產(chǎn)地、價格、材質(zhì)、是否進(jìn)口等。
4.2.3物料入庫發(fā)票未到,可先做物、料驗收、登記入庫,待發(fā)票拿來后,再行辦理入庫手續(xù),并在物品驗收登記本上打勾。
4.2.4無論有無發(fā)票的物料,經(jīng)過驗收無誤入庫后,都應(yīng)及時在貨物帳本上記帳(注寫:設(shè)備、零件名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、銘牌產(chǎn)地、價格、材質(zhì)、是否進(jìn)口、貨位),發(fā)票未到的文字注明。
4.2.5采購煤、鹽、堿,由司機將磅碼單交鍋爐房,鍋爐房負(fù)責(zé)驗收數(shù)量、質(zhì)量,并在磅碼單上簽字,五金庫憑此開入庫單。
4.2.6物料入庫后,應(yīng)即時通知使用部門人員領(lǐng)取,杜絕貨到而使用部門不知的情況。
  4.3物料保管
     4.3.1庫存物料,要分門別類,布局合理,擺放整齊,易放易取。
       4.3.2要經(jīng)常整理、熟悉貨物貨位,要注意物料的防潮濕、防銹蝕、防鼠咬,降低庫存損耗。
4.3.3要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)素質(zhì),熟悉自己分管物、料的帳目及使用要求,發(fā)貨要迅捷、準(zhǔn)確。
  4.4物料出庫
4.4.1物料的領(lǐng)取、出庫要嚴(yán)格遵照公司和生產(chǎn)部的規(guī)定發(fā)放,手續(xù)不完善的不能出庫。
4.4.2領(lǐng)取物料除小數(shù)量的螺栓、螺帽、墊片等以外,其它均需維修部門和被維修部門主管在出庫單上簽批、領(lǐng)用人簽名,然后器材庫照單發(fā)貨。緊急情況下,可先領(lǐng)用,但事后二日內(nèi)必須補簽批。
      4.4.3公司各部門領(lǐng)用物品時,由其部門主管簽批,領(lǐng)用人簽字,器材庫照單發(fā)貨,月底將料單累計送財會部轉(zhuǎn)帳。
      4.4.4勞保用品的發(fā)放,按公司規(guī)定實行。
  4.5旬報、月報及帳務(wù)
      4.5.1要認(rèn)真、準(zhǔn)確地做好入庫單、驗收單、出庫單的登記和記帳,每
            天將入庫、驗收、出庫單填寫入帳,錄入電腦。
       4.5.2經(jīng)常熟悉對照庫內(nèi)物料和帳目,做到胸中有數(shù),帳物相符。每月底盤點一次,并與財會部會計核對帳目,杜絕帳上有,實物找不到的現(xiàn)象。庫內(nèi)管制零件每月要重點對帳一次,不得有誤。
4.5.3每月15日、30日兩次整理入庫、驗收、出庫單,準(zhǔn)確、無誤做好庫存物料的旬報及月報,并送交生產(chǎn)部、財會部,了解消耗支出。

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謝謝你,非常好的材料  發(fā)表于 2010-8-8 16:06
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